乌审旗人民检察院
2019年部门预算公开报告
二〇一九年二月二十六日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2019年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)部门职能
乌审旗人民检察院是国家的法律监督机关,依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。
(二)部门主要职责
依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一正确实施,对刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。对刑事诉讼、民事审判、经济审判和行政诉讼实行法律监督。对刑事案件的判决、裁定的执行和看守所的活动是否合法实行监督。负责受理公民的报案、举报、控告和申诉,接待受理群众的来信来访,接受犯罪嫌疑人自首。负责对本院管辖的所有案件实行集中统一管理与监督。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看,乌审旗人民检察院部门预算属于自治区本级预算,无其他二级单位。
(一)乌审旗人民检察院部门机构及人员基本情况
乌审旗人民检察院本级设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家。
目前,全院共有71人。现有政法专项编制30个实有29人(空余1个编制),事业编制2个实有1人(空余1个编制),财政供养人员14人,地方聘用合同工19人,带薪见习生1人,地方政府公益性岗位4人,临时工5人。离退休人员18人。
(二)乌审旗人民检察院单位设置
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:
单位情况表
序号
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单位名称
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单位性质
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乌审旗人民检察院
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财政拨款的行政单位
|
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1082.92万元,比2018年预算增加97.12万元,增长8.97%,增加主要原因:1、由于司法改革后员额、绩效保障经费增加。2、带薪未休假经费预算增加,2018年未预算过带薪未休假补贴。
支出预算1082.92万元,比2018年预算增加97.12万元,增长8.97%,增加主要原因:1、由于司法改革后员额、绩效保障经费增加。2、带薪未休假经费预算增加,2018年未预算过带薪未休假补贴。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入1082.92万元,其中:一般公共预算拨款收入1040.68万元,占比96.10%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转42.24万元,占比3.90%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出1082.92万元,其中:基本支出644.68万元,占比59.53%;项目支出438.24万元,占比40.47%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
主要用于“机构运转、检察办案业务开展及购买检察办案业务相关装备等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1082.92万元,包括:一般公共预算财政拨款1040.68万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转42.24万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、公共安全支出类970.03万元,比上年预算数增加41.44万元。主要用于检察办案人员经费支出及日常公用经费支出等。
2、社会保障和就业支出54.85万元,比上年预算数增加54.85万元。主要用于检察办案人员养老保险等的缴纳。
3、卫生健康支出类34.04万元,比上年预算数增加5.44万元。主要用于检察人员医疗基金补助支出。
4、住房保障支出类24万元,比上年减少4.61万元。主要用于检察人员住房公积金支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算30.99万元,比上年预算减少2.21万元,下降6.66%;本年预算比上年执行数减少1.65万元,下降5.06%。其中:
1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是本部门不涉及出国出境相关业务。
2、公务接待费4万元,比上年预算数减少1.2万元,下降23.08%,本年预算比上年执行数减少0.67万元,下降14.35%。
3、公务用车购置及运行维护费26.99万元,比上年预算减少1.01万元,下降3.61%,本年预算比上年执行数增加减少0.98万元,下降3.5%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费26.99万元,本年预算比上年预算减少1.01万元,下降3.61%,比上年执行数减少0.98万元,下降3.5%。减少主要是由于因车辆未做增减,扫黑除恶等专项案件数量可能会有所上升,导致办案燃料费可能会有所增加,但我们将严格控制,做到勤俭节约。因此本年该项预算将与2018年度公务用车运行维护费用支出基本接近。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年,我院机关运行经费财政拨款预算76.18万元,比上年减少18.27万元,下降19.34%。主要原因是司法改革人员转隶后,人员减少11人,福利费、邮电费、会议费、办公费等运行成本相应减少。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额59万元,其中:政府采购货物预算59万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末,共有车辆6辆, 其中:机要应急车辆1辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。
四、2019年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2019年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算396万元,占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人: 尤树林 联系电话:17604775188
第六部分 部门预算公开表
详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表2张。
财政拨款收支预算总表 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
收入项目 |
预算数 |
功能分类 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
支出项目(性质) |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
一、一般公共预算拨款 |
1,040.68 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
一、基本支出 |
644.68 |
|
1、自治区本级安排 |
1,040.68 |
二、外交支出 |
|
|
人员经费 |
568.50 |
|
中央提前下达一般性转移支付(专项) |
116.00 |
三、国防支出 |
|
|
公用经费 |
76.18 |
|
2、中央提前下达专项资金 |
|
四、公共安全支出 |
970.03 |
|
二、项目支出 |
438.24 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
五、教育支出 |
|
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|
|
1、自治区本级安排 |
|
六、科学技术支出 |
|
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|
2、中央提前下达专项资金 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
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|
八、社会保障和就业支出 |
54.85 |
|
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|
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|
九、卫生健康支出 |
34.04 |
|
|
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|
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|
十、节能环保支出 |
|
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
24.00 |
|
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|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
二十二、预备费 |
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|
|
本年收入合计 |
1,040.68 |
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
三、上年结转 |
42.24 |
二十四、债务付息支出 |
|
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|
|
其中:一般公共预算拨款 |
42.24 |
二十五、债务发行费用支出 |
|
|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
|
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|
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|
本年支出合计 |
1,082.92 |
|
本年支出合计 |
1,082.92 |
|
|
|
结转下年 |
|
|
结转下年 |
|
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|
|
|
|
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|
收入总计 |
1,082.92 |
本年支出总计 |
1,082.92 |
|
本年支出总计 |
1,082.92 |
|
表2 |
|
|
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
|
|
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|
单位:万元 |
功能科目分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
** |
** |
** |
** |
|
1 |
2 |
|
|
|
合计 |
1,082.92 |
644.68 |
438.24 |
204 |
|
|
公共安全支出 |
970.03 |
531.79 |
438.24 |
|
04 |
|
检察 |
970.03 |
531.79 |
438.24 |
204 |
04 |
01 |
行政运行 |
531.79 |
531.79 |
|
204 |
04 |
02 |
一般行政管理事务 |
438.24 |
|
438.24 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
54.85 |
54.85 |
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
54.85 |
54.85 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.85 |
54.85 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
34.04 |
34.04 |
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
34.04 |
34.04 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
34.04 |
34.04 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
24.00 |
24.00 |
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
24.00 |
24.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
24.00 |
24.00 |
|
表3 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
单位:万元 |
经济分类科目 |
基本支出 |
类 |
款 |
科目名称 |
** |
** |
** |
1 |
|
|
合计 |
644.68 |
301 |
|
工资福利支出 |
568.50 |
301 |
01 |
基本工资 |
104.33 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
317.78 |
301 |
03 |
奖金 |
8.70 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.85 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.04 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
3.80 |
301 |
13 |
住房公积金 |
24.00 |
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
21.00 |
302 |
|
商品和服务支出 |
76.18 |
302 |
01 |
办公费 |
20.05 |
302 |
05 |
水费 |
0.40 |
302 |
06 |
电费 |
4.00 |
302 |
11 |
差旅费 |
3.60 |
302 |
13 |
维修(护)费 |
4.88 |
302 |
17 |
公务接待费 |
4.00 |
302 |
28 |
工会经费 |
5.23 |
302 |
29 |
福利费 |
6.54 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
24.48 |
表4 |
|
|
|
|
|
收支预算总表 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
收入项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
支出项目(性质) |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
1,040.68 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
644.68 |
1、自治区本级安排 |
1,040.68 |
二、外交支出 |
|
人员经费 |
568.50 |
中央提前下达一般性转移支付(专项) |
116.00 |
三、国防支出 |
|
公用经费 |
76.18 |
2、中央提前下达专项资金 |
|
四、公共安全支出 |
970.03 |
二、项目支出 |
438.24 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
五、教育支出 |
|
三、经营费用 |
|
1、自治区本级安排 |
|
六、科学技术支出 |
|
四、上缴上级支出 |
|
2、中央提前下达专项资金 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
三、事业收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
54.85 |
六、其他费用 |
|
其中:纳入专户管理的教育收费收入 |
|
九、卫生健康支出 |
34.04 |
|
|
四、经营收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
六、上级单位补助收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
24.00 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
本年收入合计 |
1,040.68 |
二十三、其他支出 |
|
|
|
八、上年结转 |
42.24 |
二十四、债务付息支出 |
|
本年支出合计 |
1,082.92 |
其中:一般公共预算拨款 |
42.24 |
二十五、债务发行费用支出 |
|
六、结转下年 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
事业收入(含教育收费) |
|
本年支出合计 |
1,082.92 |
|
|
其他资金 |
|
结转下年 |
|
|
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,082.92 |
本年支出总计 |
1,082.92 |
本年支出总计 |
1,082.92 |
表5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入预算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
总计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
预算数 |
其中:教育收费收入 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
|
|
|
合计 |
1,082.92 |
42.24 |
1,040.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
970.03 |
42.24 |
927.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
|
检察 |
970.03 |
42.24 |
927.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
04 |
01 |
行政运行 |
531.79 |
|
531.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
04 |
02 |
一般行政管理事务 |
438.24 |
42.24 |
396.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
54.85 |
|
54.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
54.85 |
|
54.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.85 |
|
54.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
34.04 |
|
34.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
34.04 |
|
34.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
34.04 |
|
34.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
24.00 |
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24.00 |
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